内容详情:14审计沟通.png 7风险评估程序.png 13对舞弊、_法律法规的考虑.png 4选取样本.png 20质量控制.png 11存货监盘.png 1审计风险模型.png 8控制测试.png 21--22不利影响_的处理.png 18期后事项、_管理层声明.png 17特殊项目审计.png 19审计报告的要素.png 15利用其它人___的工作.png 8风险应对.png 10审计认定_&_审计程序.png 3审计证据.png 1审计目标.png 12货币资金_的审计.png 10采购与付款循环.png 2重要性.png 21--22独立性的_要求.png 21--22影响独立性_的因素.png 21--22CPA职业道德守则.png 2审计计划_总体+具体审计计划.png 3审计程序.png 4审计抽样概述.png 8实质性程序.png 6审计工作底稿.png 21--22公众利益实体_的相关要求.png 1概述.png 7控制活动.png 16概述.png 7了解被审计单位及环境(6条)_总出大题.png 19审计报告类型的_考虑因素.png 19审计报告.png 1初步审计活动.png 3函证.png 9销售与收款循环.png 5信息技术.png 19比较信息、_其他信息.png 11生产与存货循环.png 7了解被审计单位___的内部控制.png 16集团CPA的工作.png 18概述.png 4原理和步骤.png 9审计认定_&_审计程序.png 13舞弊相关_的工作.png 17会计估计.png 4战略控制.png 7风险管理、公司_治理、内部控制的关系.png 2价值链分析.png 3战略选择.png 5风险管理5大体系.png 5风险管理_5大体系.png 7内部控制.png 5风险管理概述.png 7内部控制指引.png 4战略控制3方法.png 3业务单...等。
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